一諾記賬
2023-01-05 14:02:10
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本文對于美國注冊的公司沒有運營報稅的這一切分析,對于每個人來說可能微不足道,但是我希望給大家?guī)ヒ唤z絲微光。那今天我就給大家分享一個快速了解美國注冊的公司沒有運營報稅,只需要10分鐘就能讓你知道美國注冊的公司沒有運營報稅是什么!
美國政府要求在美國公司注冊和運營后,每年需要進行年度檢查和納稅申報。對美國本土企業(yè)來說,年檢相對簡單,但納稅申報有一定的要求。
(一)美國公司年檢程序和要求
1、更新相關(guān)政府文件,包括確認公司董事、股東及公司各類管理職務的信息;
2、登記公司注冊地址;
3、提交與稅務有關(guān)的會計申報和憑證;
美國公司年檢代理費主要包括政府收費、代理公司服務費、地址租賃費,文件郵寄費等相關(guān)費用。
(二)美國公司年檢時間和成本
1、年度檢查時間通常是公司成立后的一年,周年年審。
2、年度檢查費:
(a)如果注冊的美國公司,未在美國經(jīng)營且與美國沒有產(chǎn)生貿(mào)易關(guān)系,則無需開設帳戶并繳稅,可以零申報。 年度檢查費用在美國各州各不相同
(b)如果注冊的美國并在美國本地經(jīng)營,就需要繳納稅費,并且必須要美國會計師進行會計處理。
(三)美國公司年檢事項
1、公司注冊證書進行續(xù)期;
2、需要擁有合法的注冊代理人;
3、文件和相關(guān)服務費;
(四)需提供的信息
1、美國公司注冊證復印件;
2、一份美國公司的公司章程;
3、設立美國公司全套文件復印件5股東變更文件;
4、增資文件影本(非必需);
美國是稅務相當復雜的國家,美國稅局對稅務申報的審查是相當嚴格的,不管是個人還是企業(yè)都要按時且正確進行稅務申報,錯報漏報或者故意瞞報都難以逃脫美國稅局的嚴查。所以美國公司報稅一定要聘請專業(yè)的會計師處理做賬報稅的工作,避免出現(xiàn)紕漏導致被罰款。以下幾種稅務申報的情況都會面臨美國聯(lián)邦稅局的罰款:
1、逾期申報罰金
國稅局將要求美國公司支付罰款,直到申報為止,拖得越久,美國公司就會受到越多的懲罰。
如果能在到期日60天內(nèi)提交申請,美國公司將最多支付435美元,若所欠稅款金額小于435美元,那將支付相當于您所欠稅款金額的罰金(兩者以較低的金額為準)。如果美國公司未能在60天內(nèi)提交申請,將會按照年利率為5%來計算罰金,最高為欠款金額的25%。
2、逾期繳稅罰金
美國國稅局將對每月或每月未繳稅款處以0.5% 的罰款,最高金額為你所欠總額的25% 。
3、逾期申報及逾期繳稅罰金
如果美國公司沒有在報稅截止日前完成申報,又沒有做延期申請,并且有欠稅,那么罰金最高上限是稅款的47.5%(晚申報罰金為22.5%,晚繳稅的滯納金為25%)。
4、預繳稅不足的罰金
如果前一年的稅收超過$ 1,000,聯(lián)邦法規(guī)要求預付款稅前都會有一些罰款。美國公司報稅注意事項:
美國不同類型的公司報稅的方式不一樣,企業(yè)一定要清楚自己需要提交一種類型的稅表,美國公司報稅需注意:
1、C Corporation公司報稅
C Corporation是股份有限公司的標準型公司。在報稅時,C Corporation是作為獨立的法人實體進行報稅。在報稅時,需要填寫Form1120按照企業(yè)進行報稅,而且稅率比較低。需要注意的是,這類公司和公司股東面臨著被IRS雙重征稅的問題。簡單的來說,就是掙到的錢要按照公司交一次稅,然后這筆錢從公司里拿出來,股東也必須繳納個人所得稅。所以C Corporation報稅時一定要做好報稅計劃,進行合理避稅。
2、S Corporation公司報稅
S Corporation是美國公民和綠卡持有者才能進行注冊的公司。S Corporation企業(yè)本身并不需要繳納稅金。S Corporation的股東將會依照公司的盈利或者虧損繳納稅金,報稅時所填寫的稅表是Form 1120-S。此類公司報稅規(guī)則相對復雜,如果一個公司在多州有業(yè)務運營的話,將會面臨比較復雜的報稅規(guī)則。只有S-Corp發(fā)給員工的工資是要交payroll tax的。其他工資以外的部分算作分紅, 分紅不用交payroll tax, 只需和個人所得稅一起報稅,稅率可以很低。
3、LLC(有限責任公司)報稅
在默認情況下,LLC將不會被IRS認為是報稅個體進行報稅。簡單的來說,就是在報稅的時候LLC本身將不會以公司的身份參與稅金繳納,而是直接計入企業(yè)公司老板的個人所得稅進行報稅。以下幾點需要注意:
LLC創(chuàng)始人的人數(shù)會影響其報稅的方式。當公司只有一個創(chuàng)始人時,公司使用Form 1040 Schedule C進行報稅。當有兩個創(chuàng)始人時,公司則按照Partnership的方式進行報稅。
LLC的盈利和虧損是和每個股東的個人所得稅一起報。
LLC的收入是全部要交payroll tax(也叫employment tax)。這個包括SSN + medicare tax, 有15.3%的稅率。
LLC從第一年開始必須繳900美金,一年超過營業(yè)額20萬美金需要交額外900稅。
美國公司什么情況需要交稅
1、對于美國跨國公司來說,新稅法將稅收制度從全球體系轉(zhuǎn)移到本土體系。在全球體系下,公司在海外的所有利潤均按美國法定企業(yè)稅率征稅,這些稅收被推遲到利潤被遣返帶回美國;在國民收入和產(chǎn)品賬戶中,匯回的利潤被歸類為來自世界其他地區(qū)的股息。而在新修改的本土稅收制度下,公司不再對遣返的美國資金征稅,但它們可能需要繳納新的稅:一是全球無形低稅所得稅(GILTI),這是對外國子公司超額收入征收的最低稅,對超過有形企業(yè)資產(chǎn)收益率的部分征收10%的稅;二是基礎侵蝕反濫用稅(BEAT),適用于向關(guān)聯(lián)方支付過多利息或服務款項的公司的替代最低稅。
2、如果企業(yè)有子公司或關(guān)聯(lián)公司,幾年都不做賬,很容易造成賬目資料缺失,從而不能形成完整的財務鏈條,無法通過審計。通常,美國稅局會允許企業(yè)補申報和補繳稅款,但這并不能免除罰款和被控訴。因此即使重新補做審計和稅務申報,在實際操作上的難度也不小。
總的來說,經(jīng)營美國公司不要企圖在稅務上有偷稅瞞稅的行為,對于這些違法行為美國稅局的打擊力度是相當大的,不要心存僥幸心理。按照美國公司的經(jīng)營情況如實報稅審計,才是正確的經(jīng)營之道。
美國公司報稅需要的資料
美國公司報稅前,首先需要明確,您公司注冊時的報稅類型,根據(jù)不同的公司報稅形式,會有不同的稅法。在明確好公司的報稅類型后,就需要了解公司申報的基本資料,通常有:
1.公司名稱
2.公司EIN
3.公司的報稅周期
4.公司的股東
5.公司的盈利表等等
注:公司銷售額超過25萬美金,就需要另外申報資產(chǎn)負債表。如果是中國公司為股東公司,還需要額外申報5472表格。
美國公司零申報的條件
如果美國公司從未開始運營或已準備注銷,可以辦理零申報,有運營經(jīng)驗的公司需要進行會計師核數(shù)(即審計)后進行申報。能夠由以下幾個方面來判別,符合其中一方面的即為有運營事務,不能進行零申報:
1.銀行賬戶現(xiàn)已留下運營記載;
2.政府海關(guān)、物流公司現(xiàn)已留下進出口記載;
3.與美國客商有過購銷聯(lián)系;
4.在美國現(xiàn)已延聘雇員;
5.容許或授權(quán)在美國運用專利,商標設計等資料;
6.容許或授權(quán)在美國運用動產(chǎn)收取租金,租借費等金錢;
7.托付在美國代銷;
8.其它得自或產(chǎn)生于美國的盈利。
美國公司報稅注意事項
1. 對于美國跨國公司來說,新稅法將稅收制度從全球體系轉(zhuǎn)移到本土體系。在全球體系下,公司在海外的所有利潤均按美國法定企業(yè)稅率征稅,這些稅收被推遲到利潤被遣返帶回美國;在國民收入和產(chǎn)品賬戶中,匯回的利潤被歸類為來自世界其他地區(qū)的股息。而在新修改的本土稅收制度下,公司不再對遣返的美國資金征稅,但它們可能需要繳納新的稅:一是全球無形低稅所得稅(GILTI),這是對外國子公司超額收入征收的最低稅,對超過有形企業(yè)資產(chǎn)收益率的部分征收10%的稅;二是基礎侵蝕反濫用稅(BEAT),適用于向關(guān)聯(lián)方支付過多利息或服務款項的公司的替代最低稅。
2. 如果企業(yè)有子公司或關(guān)聯(lián)公司,幾年都不做賬,很容易造成賬目資料缺失,從而不能形成完整的財務鏈條,無法通過審計。通常,美國稅局會允許企業(yè)補申報和補繳稅款,但這并不能免除罰款和被控訴。因此即使重新補做審計和稅務申報,在實際操作上的難度也不小。
美國政府要求在美國公司注冊和運營后,每年需要進行年度檢查和納稅申報。對美國本土企業(yè)來說,年檢相對簡單,但納稅申報有一定的要求。
(一)美國公司年檢程序和要求
1、更新相關(guān)政府文件,包括確認公司董事、股東及公司各類管理職務的信息;
2、登記公司注冊地址;
3、提交與稅務有關(guān)的會計申報和憑證;
美國公司年檢代理費主要包括政府收費、代理公司服務費、地址租賃費,文件郵寄費等相關(guān)費用。
(二)美國公司年檢時間和成本
1、年度檢查時間通常是公司成立后的一年,周年年審。
2、年度檢查費:
(a)如果注冊的美國公司,未在美國經(jīng)營且與美國沒有產(chǎn)生貿(mào)易關(guān)系,則無需開設帳戶并繳稅,可以零申報。 年度檢查費用在美國各州各不相同
(b)如果注冊的美國并在美國本地經(jīng)營,就需要繳納稅費,并且必須要美國會計師進行會計處理。
(三)美國公司年檢事項
1、公司注冊證書進行續(xù)期;
2、需要擁有合法的注冊代理人;
3、文件和相關(guān)服務費;
(四)需提供的信息
1、美國公司注冊證復印件;
2、一份美國公司的公司章程;
3、設立美國公司全套文件復印件5股東變更文件;
4、增資文件影本(非必需);
法律分析公司注冊了沒有經(jīng)營需要報稅。公司沒有經(jīng)營活動仍需辦理納稅申報,公司當期銷項、進項、收入、成本都為零的,應當辦理稅務零申報,報送納稅申報表、財務會計報表等納稅資料。
法律依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》
第一條 為了加強稅收征收管理,規(guī)范稅收征收和繳納行為,保障國家稅收收入,保護納稅人的合法權(quán)益,促進經(jīng)濟和社會發(fā)展,制定本法。
第二條 凡依法由稅務機關(guān)征收的各種稅收的征收管理,均適用本法。
第三條 稅收的開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅,依照法律的規(guī)定執(zhí)行;法律授權(quán)國務院規(guī)定的,依照國務院制定的行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
任何機關(guān)、單位和個人不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,擅自作出稅收開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規(guī)相抵觸的決定。
第四條 法律、行政法規(guī)規(guī)定負有納稅義務的單位和個人為納稅人。
大部分人之所以失敗,是因為只是以為看了網(wǎng)上很多關(guān)于美國注冊的公司沒有運營報稅信息,就懂了,在做之前,要問自己對這個問題是否已經(jīng)非常了解,如果是,那可操作性就很大。以上就是今天的分享,關(guān)于美國注冊的公司沒有運營報稅,大家了解了嗎?歡迎留言評論。
總結(jié):上述內(nèi)容就是小編為大家詳細介紹的關(guān)于美國注冊的公司沒有運營報稅(在美國注冊公司的壞處)的詳細內(nèi)容,希望可以幫助到大家,如需了解更多精彩內(nèi)容請關(guān)注我們,如需了解更多服務,請把您的聯(lián)系方式私信告知我們
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